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更新日:2021年9月6日

監査等の結果(内部統制評価報告書審査)

1 定期監査(1)事務事業(※) (2)工事 2 行政監査(平成28年度まで)(※)

3 財政援助団体等監査  4 住民監査請求に基づく監査 5 決算審査・基金運用状況審査
6 健全化判断比率等審査 7 包括外部監査 8 内部統制評価報告書審査

(※)平成28年度まで「財務」として実施していた監査を、29年度からは、財務と行政監査と合わせて「事務事業」として実施しています。

本市における内部統制の推進及び評価は業務改革推進課で行っています。(内部統制に関するページ

8 内部統制評価報告書審査

実施年度 審査対象 提出日
令和3年度 令和2年度内部統制評価報告書及び審査意見(PDF:895KB) 令和3年7月15日


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