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収支 に対する結果 342 件中 271 - 280 件目
て申し上げます。 編成の基本的な考え方については、昨年の第4回定例会でお示ししておりますが、編成にあたっての収支見通しでは、歳入において、自主財源の根幹をなす、市税収入の回復が期待されるものの、依存財源の国庫補助負担
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価高騰の影響による建築資材価格等の上昇に伴い、事業費の更なる増加が予想されるなど、引き続き、予断を許さない収支状況になると見込まれております。 そこで、新年度予算編成の基本的な考え方といたしまして、これらの諸課題に
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、歳入は5,298億5,900万円、歳出は5,229億8,600万円で、歳入・歳出ともに令和2年度に次ぐ2番目の規模となりました。 実質収支につきましては、市税収入が予算に比べ増収となったことなどから、55億6,500万円の黒字となったところです。
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て申し上げます。 編成の基本的な考え方については、昨年の第4回定例会でお示ししておりますが、編成にあたっての収支見通しでは、歳入において、自主財源の根幹をなす市税収入が、固定資産税の評価替えの影響により伸び悩むほか、
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をはじめとした市有施設の更新等が見込まれるなど、歳入の増加を上回る多額の財政需要が生じることから、厳しい収支状況になると見込まれております。 そこで、新年度予算編成の基本的な考え方といたしまして、これらの諸課題に
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て申し上げます。 編成の基本的な考え方については、昨年の第4回定例会でお示ししておりますが、編成にあたっての収支見通しでは、歳入において、自主財源の根幹をなす市税収入は、給与所得の増加により個人市民税が堅調であるも
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号は、専決処分についてご承認をいただきたく、ご報告するもので、平成20年度の国民健康保険事業特別会計において収支不足が生じることから、平成21年度予算の繰上充用により対応したものであります。 議案第63号は、平成21年度一
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減少したことなどにより、歳入歳出の決算総額は、前年度に比較して大幅な減少となったところであります。 なお、実質収支額は、市債管理基金への20億円の償還を取りやめることにより、3億7,000万円を確保したものであり、引き続き、大
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会経済情勢への的確な対応などに多額の財政需要を抱えていることから、平成22年度は約270億円という過去最大の収支不足が見込まれています。 この収支不足をこれまでと同様に、市債管理基金からの借入金や退職手当債の発行で
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から、景気対策への的確な対応が求められております。 予算編成方針を策定しました昨年10月の時点では、約270億円の収支不足が見込まれる状況であり、これまでのような市債や基金に依存した財政運営を続けると、平成24年度には、実
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